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中共庄河市委组织部2019年度部门预算

发布日期:2019-06-27

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中共庄河市委组织部2019年度部门预算
目录

第一部分   中共庄河市委组织部概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分   中共庄河市委组织部2019年部门预算表
一、2019年收支预算总表
二、2019年收入预算总表
三、2019年支出预算总表
四、2019年财政拨款收支预算总表
五、2019年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2019年财政拨款支出预算表(政府性基金)
七、2019年财政拨款支出预算表(财政专户)
八、2019年一般公共预算基本支出表(机关参公)
九、2019年一般公共预算基本支出表(事业)
十、2019年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2019年政府采购预算情况表
十二、2019年政府预算绩效情况表
第三部分   中共庄河市委组织部2019年部门预算情况说明
第四部分   名词解释
第一部分
中共庄河市委组织部概况

一、主要职责
(一)贯彻执行党的组织建设的方针、政策,研究和指导全市党的组织工作,探

索新形势下加强领导班子建设、基层党组织建设的新途径和新方式;负责全市党

员的管理和发展工作,协调、规划和指导全市党员教育工作;负责全市党的组织

建设理论研究工作。
(二)提出列入市委管理的领导班子的调整、配备意见和建议;负责市委管理干

部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休等审核、审批工作;指导领导班

子的思想政治建设;负责全市干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作;主管全

市培养选拔年轻干部与后备干部队伍建设工作;负责乡镇(街道)和市直机关备

案干部的审查和宏观管理工作。
(三)按照党管人才的要求,负责全市人才工作的统筹规划、宏观管理和指导协

调工作。
(四)负责全市党的组织制度和干部人事制度的改革及指导工作,制定或参与制

定全市组织、干部、人事工作的重要制度和政策。
(五)负责全市干部监督工作的综合、协调和指导,对领导干部以及干部选拔任

用工作实施监督管理。
(六)负责全市干部教育工作,落实党的干部教育工作的方针、政策;组织市委

管理干部和后备干部的培训;指导、协调、检查各乡镇(街道)和市直单位的干

部管理教育工作。
(七)负责全市退(离)休干部工作的宏观管理工作。
(八)负责全市组织和干部工作的督促检查,及时向市委反映重要情况,提出建

议;负责处理有关组织和干部工作的来信来访。
(九)负责市委管理干部人事档案管理、组织史编纂以及干部信息采集和党员统

计工作。
(十)完成市委交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
中共庄河市委组织部部门预算是包括中共庄河市委组织部本部,中共庄河市

委组织部部门预算是中共庄河市委组织部本部综合收支计划,无二级单位。内设

机构设置:中共庄河市委组织部(本级)。


第二部分
中共庄河市委组织部2019年部门预算表
(详见附件)

一、2019年收支预算总表
二、2019年收入预算总表
三、2019年支出预算总表
四、2019年财政拨款收支预算总表
五、2019年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2019年财政拨款支出预算表(政府性基金)
七、2019年财政拨款支出预算表(财政专户)
八、2019年一般公共预算基本支出表(机关参公)
九、2019年一般公共预算基本支出表(事业)
十、2019年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2019年政府采购预算情况表
十二、2019年政府预算绩效情况表


第三部分
中共庄河市委组织部2019年部门预算情况说明
一、2019年部门收支预算
2019年收入预算961.4万元,比2018年减少52.6万元。其中:财政拨款收入961.4

万元(含一般公共预算收入、政府性基金收入),上级补助收入0万元,事业收入

0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金

弥补收支差额0万元,上年结转0万元。
2019年支出预算961.4万元,比2018年减少52.6万元。其中:人员经费643.2万元

,公用经费73.2万元,部门专项经费245万元,提前告知专项经费0万元。
二、2019年财政拨款收支预算
2019年财政拨款收入预算961.4万元,比2018年减少52.6万元。其中:一般公共预

算收入961.4万元,政府性基金收入0万元,财政专户拨款收入0万元。
2019年财政拨款支出预算961.4万元,比2018年减少52.6万元。其中:人员经费

643.2万元,公用经费73.2万元,部门预算专项经费245万元,提前告知专项经费0万

元。


相关情况说明
一、 “三公”经费预算情况说明
中共庄河市委组织部2019年“三公”经费财政拨款预算为13.8万元,包括中共庄

河市委组织部本部使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费

、公务用车购置及运行费,比2018年预算减少13.2万元。其中:
因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流

、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、保险费、公杂费等支出。比2018年预算减少0万元,主要原因是严格按照中

央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等

有关要求。
公务接待费预算4.8万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检

查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等

支出。比2018年预算减少7.2万元,主要原因是严格按照中央及市委、市政府关于

厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求。
公务用车购置及运行费预算9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行

费9万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、

公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出。比2018年预算减少6万元,主要原因是严格按照中央及市委、市政府

关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财

政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019年度机关运行经费财政拨款

预算73.2万元。
三、政府性基金预算支出情况
2019年本部门无政府性基金预算。
四、政府采购情况
2019年度本部门政府采购预算0万元,其中:货物类预算0万元、服务类预算0万元

、工程类预算0万元。
五、预算绩效情况
2019年度,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额152万元。其中:

村党组织活动经费82万元;乡局级领导培训70万元。

第四部分
名词解释
1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入,包

括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公

用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支

出。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、


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