庄河市党建服务中心2021年度部门预算公开
发布日期:2021-02-24
庄河市党建服务中心2021年度部门预算
目录
第一部分 庄河市党建服务中心概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 庄河市党建服务中心2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分 庄河市党建服务中心2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
庄河市党建服务中心概况
一、主要职责
(一)负责全市党建服务工作调研,搭建服务基层党建的开放共享平台,为全市各级基层党组织和党员提供服务。
(二)统筹全市党员干部现代远程教育工作,负责全市基层各终端站点的管理、维护,推进学用工作;运用新媒体平台开展党建政策和经验成果宣传等工作。
(三)负责全市各机关事业单位干部(含离退休人员及工勤技能人员)和国有企业领导干部档案管理服务工作。
(四)负责全市人才开发交流和高校毕业生就业服务工作;负责流动人员的人事、档案管理工作;负责专业技术人员继续教育工作。
(五)承担市委、市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
庄河市党建服务中心部门预算是庄河市党建服务中心本部综合收支计划,无二级单位。内设机构设置:我市机关事业单位改革后,本部门只设置具体工作岗位,不设置内设机构。
第二部分
庄河市党建服务中心2021年部门预算表
(详见附件)
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分
庄河市党建中心2021年部门预算情况说明
一、2021年部门收支预算情况
2021年收入预算210.6万元,比2020年减少78.1万元。其中:一般公共预算拨款收入210.6万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元, 其他收入0万元, 上年结转结余0万元。
2021年支出预算210.6万元,比2020年减少78.1万元。其中:人员经费161.8万元,公用经费26.8万元,部门预算项目经费22万元,本年预留项目经费0万元。
年终结转结余0万元。
二、2021年财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收入预算210.6万元,比2020年减少78.1万元。其中:一般公共预算收入210.6万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元。
2021年支出预算210.6万元,比2020年减少78.1万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费161.8万元,公用经费26.8万元, 部门预算项目经费22万元, 本年预留项目经费0 万元。
三、2021年一般公共预算支出预算情况
(一)一般公共预算支出总体情况
2021年一般公共预算支出210.6万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算支出减少78.1万元,下降27%。主要原因:人员减少。
(二)一般公共预算支出结构
2021年一般公共预算支出210.6万元,主要用于以下方面:
1、 一般公共服务支出151.3万元,比2020年预算减少55.2万元,下降26.73%。
2、 社会保障和就业支出16.7万元,比2020年预算减少6.4万元,下降27.71%。
3、 卫生健康支出15.5万元,比2020年预算减少6.1万元,下降28.24%。
4、 住房保障支出27.1万元,比2020年预算减少10.4万元,下降48.15%。
四、2021年一般公共预算基本支出情况
2021年一般公共预算基本支出188.6万元,包括人员经费161.8万元,公用经费26.8万元。其中:
1、工资福利支出161.8万元,主要用于:基本工资52.8万元、津贴补贴40.9万元、绩效工资19.6万元、职工保险34.5万元、公积金14万元。
2、商品和服务支出26.8万元,主要用于:办公费2万元、印刷费0.3万元、水费0.1万元、电费0.5万元、邮电费0.8万元、取暖费15.6万元、差旅费0.2万元、维修费0.1万元、租赁费0.1万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.8万元工会经费2.3万元、福利费0.2万元、其他交通费3.6万元。
3、对个人和家庭的补助0.1万元,主要用于:退休费0.1万元。
五、“三公”经费预算情况说明
庄河市党建服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算为0.8万元,包括庄河市党建服务中心本部使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2020年预算增加0.8万元。其中:
因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2020年预算增加0万元。
公务接待费预算0.8万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2020年预算增加0.8万元,主要原因是远程教育工作人员餐费。
公务用车购置及运行费预算0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2020年预算增加0万元。
六、政府性基金预算支出情况
2021年本部门无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算支出情况
2021年度本部门无国有资本经营预算。
八、其他重要事项的情况说明
(一)档案管理项目情况
1、项目概述
庄河市党建服务中心承接庄河市公务员及事业编制人员档案管理工作,需要对归档档案进行审查、保管。
2、立项依据
档案管理是庄河市党建服务中心的职责,庄河市党建服务中心严格按照国家法律法规对档案进行管理。
3、实施主体
庄河市党建服务中心干部档案管理部。
4、 实施方案
① 项目的主要目标:规范管理;
②完成好档案管理工作;
③项目实施方案的路径选择是否最优的说明:庄河市党建服务中心为市委市政府规定的档案管理部门。
5、实施周期
全年管理。
6、年度预算安排
2021年拟安排该项目一般公共预算5万元,主要用于档案管理与保护工作。
(二)机关(事业)运行经费预算
机关(事业)运行经费是指行政机关(事业)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021年度机关(事业)运行经费财政拨款预算26.8万元, 比2020年预算增加1万元,增长3.88%,主要原因是三公经费增加。
(三)政府采购情况
2021年度本部门政府采购预算0万元,其中:货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。
(四)预算绩效情况
2021年,按照“先有绩效,后有预算”原则,本部门共计编制绩效目标3个,预算金额22万元,占项目支出预算比重100%。
(五)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆, 执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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