庄河市2022年1~7份预算执行情况
发布日期:2022-08-08
一、基本情况
(一)一般公共预算收支
1、一般公共预算收入
1~7月份,全市一般公共预算收入完成369,074万元,增长58.3%,其中:税收收入118,353万元、下降13.1%,非税收入250,721万元、增长158.5%。分级次看,市本级完成272,715万元,增长137.8%;乡镇级完成118,477万元,下降18.7%。
分征收部门看,税务部门组织的收入为127,873万元,下降14.5%;财政部门等组织的收入为241,201万元,增长179.7% 。
2、一般公共预算支出
1~7月份,全市一般公共预算支出完成396,739万元,下降6.2%。
分级次看,市本级完成315,552万元,增长0.4%;乡镇级完成81,187万元,下降25.3%。
从重点科目情况看,教育支出54,375万元,下降55.8%;社会保障和就业支出68,658万元,增长75.7%;卫生健康支出54,826万元,增长98.3%;城乡社区支出34,394万元,增长2.3%;农林水支出36,521万元,增长8.2%;住房保障支出18,536万元,增长43%。
(二)政府性基金收支
1、政府性基金收入
1~7月份,全市政府性基金收入完成13,535万元,下降60.7%。其中:国有土地使用权出让收入6,834万元,下降76.5%。
2、政府性基金支出
1~7月份,全市政府性基金支出完成21,105万元,下降59.9%。其中:国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出3,270万元,下降87.8%。
(三)与全大连市,瓦、普两市收入比较
1~7月份,大连市一般公共预算收入完成423.54亿元,下降6%,我市收入占全市收入的8.7%。
瓦房店收入完10.47亿元,比我市少26.44亿元,税收占比为77.9%;普兰店收入完成20.25亿元,比我市少16.66亿元,税收占比为37.2%。
二、预算执行的主要特点
(一)财政收入恢复性增长。
经济逐步恢复,在有效落实各项减税降费政策的基础上,1~7月份,我市一般公共预算收入完成36.91亿元,增长58.3%,但地区间财政收入不均衡,由于市本级一次性非税收入拉动,市本级增长137.8%,乡镇级下降18.7%,乡镇间财政收入也不平衡,27个乡镇(街道、经济区)中,正增长的只有6家,太平岭增幅最大,高达105.9%.
2022年,我市财政部门狠抓预算执行,积极调度资金,加快支出进度,严格落实“三保”政策,兑现绩效考核奖、调资增资;同时保障了工资、运转及基本民生等“三保”支出和防疫支出,确保国家各项民生政策落实到位,教育、社保、卫生等民生支出占比70.3%。
总的看7月份,预算执行情况良好,但展望全年,受疫情等诸多不确定性因素影响,经济形势依然复杂严峻,我市的预算执行也存在较大的风险,要做到保障“三保”等基本支出需求实为不易,我们应该清醒认识到财政形势,全力做好预算执行:
1、持续抓好收入组织管理,确保完成收入预期
在落实好国家减税降费政策的同时,进一步加强收入监测分析,查找税收征管薄弱环节,挖掘增收潜力,积极培育涵养财源,加强非税收入管理,做到应收尽收,“颗粒归仓”,努力实现全年的收入目标。发展壮大县域经济实力,大力招商引资,提高县级财政自给能力,继续完善县乡财政体制,调动乡镇组织收入的积极性。加强项目投资管理,以推进项目促税收增长,加快推进土地出让进度,确保政府性基金收入达到年初预算。
2、强化财政预算执行管理,确保支出重点方向
树牢过紧日子的思想,进一步加大压减力度,不必要的项目支出坚决取消,新增项目从严控制,原则上不开新的支出口子,把更多的宝贵资源腾出来,保障好民生等重点领域支出。刚化硬化预算约束,年度预算执行中,除特殊情况外一律不再追加部门预算。加强数字财政建设,完成预算管理一体化系统部署运用,扎实开展没有预算、上级专项转移支付等支出指标的支出项目一律不予追加;加快支出执行进度,及时批复下达预算资金,发挥财政资金使用效益;健全财政支出决策机制,加大重大项目财政可承受能力评估,做到量力而行;全面实施预算绩效管理,探索建立绩效评价和预算政策衔接机制,推进财政资金提质增效。

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